2022年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告的解讀
來源:
陽江市審計局
時間:2023-10-24 11:31 【字體:
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根據(jù)審計法規(guī)定和市委審計委員會批準(zhǔn)的審計項目計劃安排,市審計局依法審計了2022年度市本級預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財政收支情況。審計結(jié)果表明,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全市各縣(市、區(qū))、各部門單位堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,按照市委工作安排,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安 全,高質(zhì)量發(fā)展邁出新步伐、展現(xiàn)新氣象。
——積極財政政策有效落實。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力,持續(xù)保持必要的財政支出規(guī)模,市本級一般公共預(yù)算總支出230.87億元,同比增長14.3%;市本級政府性基金總支出67.83億元,同比增長9.03%。下達(dá)財政直達(dá)資金69.66億元至基層,發(fā)行地方新增政府債券55.7億元,努力發(fā)揮投資拉動地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的積極作用。
——民生福祉持續(xù)改善。持續(xù)加大對民生領(lǐng)域的資金投入力度,安排教育支出48.65億元、社會保障和就業(yè)支出44.10億元、衛(wèi)生健康支出32.25億元等,切實兜住兜牢民生底線,統(tǒng)籌整合中央銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金和駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金25億元,推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,社會保障水平穩(wěn)步提升。
——財政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。制定出臺了《陽江市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》《陽江市財政國庫庫款應(yīng)急預(yù)案(試行)》《陽江市市級預(yù)算項目支出績效評價管理辦法》,進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革,提升財政資源配置效率和使用效益,完善預(yù)算績效管理體系。
——審計整改成效明顯。截至2023年7月底,上一年度審計查出的234個問題中,要求立行立改的123個問題,已完成整改122個(占比99.19%);要求分階段整改的89個問題,已完成整改70個;要求持續(xù)整改的22個問題,已完成整改13個。審計查出問題已整改金額10.14億元。
一、財政管理審計情況
(一)市級財政管理及決算草案審計情況
1.預(yù)算編制不規(guī)范。
2.財政資金分配管理使用不規(guī)范、不及時。
3.決算草案編制不規(guī)范、不完整。
4.地方政府專項債券資金管理使用不及時、不規(guī)范。
5.個別項目政策性開放性金融工具管理使用不及時、不規(guī)范。
(二)市級部門預(yù)算執(zhí)行審計情況
1.政府投資項目建設(shè)管理不規(guī)范。
2.部分部門單位預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格。
3.部分經(jīng)費管理使用不規(guī)范。
4.部分專項資金管理使用不規(guī)范。
5.部分部門單位政府采購和政府購買服務(wù)管理不到位。
6.部分部門單位財務(wù)管理不規(guī)范。
(三)鎮(zhèn)(街道)財政管理審計情況
1.政府投資項目建設(shè)管理不規(guī)范。
2.資金管理使用不規(guī)范。
3.財務(wù)管理不規(guī)范。
4.固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。
5.政府集中采購管理不到位。
二、政策落實審計情況
(一)降低生產(chǎn)經(jīng)營成本工作落實不到位。
(二)金融支持紓困解難政策落實不到位。
三、重大投資項目審計情況
(一)部分項目建設(shè)管理不到位。
(二)部分項目資金管理不規(guī)范。
(三)部分項目資產(chǎn)使用績效差。
四、民生項目審計情況
(一)加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)資金審計調(diào)查
1.部分項目建設(shè)管理不規(guī)范。
2.基層衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)保障力度不夠。
3.基層公共衛(wèi)生服務(wù)能力不到位。
4.招標(biāo)投標(biāo)管理不規(guī)范。
(二)社;鸸芾硎褂脤徲嬊闆r
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保基金制度不健全。
五、國有資產(chǎn)管理審計情況
(一)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計
1.部分部門單位資產(chǎn)基礎(chǔ)管理不規(guī)范。
2.部分部門單位資產(chǎn)長期閑置。
3.部分部門單位資產(chǎn)處置不規(guī)范。
(二)自然資源資產(chǎn)管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計
1.土地資源管理不到位。
2.水資源管理不到位。
六、審計移送的違紀(jì)違法問題線索情況
2022年,市審計局共出具審計移送處理書(函)6份,移送違紀(jì)違法問題線索7起,涉及金額1980.74萬元。移送事項主要集中在民生領(lǐng)域侵害群眾利益問題、違反中央八項規(guī)定精神問題及其他方面違紀(jì)違法問題。
七、審計建議
(一)加大重大政策落實力度,扎實推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
(二)深化財政預(yù)算管理改革,推動積極財政政策加力提效。
(三)持續(xù)完善民生保障機(jī)制,扎實推進(jìn)全體人民共同富裕。
(四)防范化解財政風(fēng)險隱患,筑牢高質(zhì)量發(fā)展安全屏障。