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關于陽江市2022年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況報告的解讀
來源:陽江市審計局 時間:2024-04-12 09:08 【字體: 】 瀏覽量:-
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       2024年3月27日,受市政府委托,市審計局向市人大常委會作《陽江市關于2022年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出突出問題整改情況的報告》。

       在市委、市政府和省審計廳的堅強領導下,市審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的二十大精神,認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委省政府、市委市政府部署要求,認真執(zhí)行落實市人大常委會有關決議和審議意見,依法履行審計監(jiān)督職責。從部署落實情況看,審計整改工作主要體現(xiàn)為以下3個方面:

       一、主要特點

       一是提高認識,加強領導。市委、市政府高度重視審計整改工作,召開了全市審計整改工作會議,專題研究部署審計整改工作。把抓好審計查出問題整改作為一項重要政治任務,切實加強對審計整改工作的領導,扎實做好審計“下半篇文章”。

       二是加強整改監(jiān)督,推動整改落實到位。通過定期對各縣(市、區(qū))政府和市直相關單位進行監(jiān)督和檢查,以報送整改有關臺賬資料為依據(jù),進一步深入現(xiàn)場取證核實,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,有效促進被審計單位將審計查出問題的整改落實到位,切實發(fā)揮審計工作“治已病、防未病”的重要作用。

       三是嚴肅整改問責。把審計結(jié)果及其整改情況作為考核、獎懲的重要依據(jù)。對審計發(fā)現(xiàn)的重大問題,要依法依紀作出處理,嚴肅追究有關人員責任。對審計反映的典型性、普遍性、傾向性問題,要及時研究,完善制度規(guī)定。對整改不到位的,要與被審計單位主要負責人進行約談。對整改不力、屢審屢犯的,要嚴格追責問責。

       總的來說,對2022年審計查出問題的整改工作成效比上一年度更加顯著。在糾正具體問題的基礎上,各縣(市、區(qū))和各有關部門(單位)注重根源治理,積極從制度層面予以規(guī)范,屢審屢犯情況逐漸減少。對普遍性問題通過深化改革完善體制機制,實現(xiàn)標本兼治、規(guī)范管理。通過審計整改,審計監(jiān)督在推動改進政府工作、提升治理能力、防范化解重大風險和推動高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮了重要的作用。

       二、審計查出問題的整改情況

       經(jīng)過各縣(市、區(qū))和各部門(單位)的不懈努力,在預算管理、資金管理使用、重大政策措施落實等方面審計查出的突出問題取得了突破性進展,具體情況如下:

       應整改問題47個,44個已整改到位,3個正在持續(xù)推進整改。市級財政管理及決算草案審計方面,相關部門已將4個共管賬戶剩余的資金和利息上繳財政部門。市級部門預算執(zhí)行審計方面,相關單位對公務用車相關費用實行單車核算。鎮(zhèn)街財政管理審計方面,1個縣(區(qū))已及時撥付實際種糧農(nóng)民一次性補貼資金。政策落實跟蹤審計方面,相關部門已將貼息資金撥付給企業(yè)。重大投資項目審計方面,1個縣(區(qū))PPP污水設施項目已按規(guī)定繳納相關土地使用稅。基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力建設資金審計方面,相關單位對縣級以上醫(yī)院培訓合格的全科醫(yī)生,在原注冊執(zhí)業(yè)范圍基礎上增加全科醫(yī)學專業(yè)執(zhí)業(yè)范圍,允許其在培訓基地和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)提供全科醫(yī)療服務。社?;鸸芾硎褂脤徲嫹矫?,相關單位已制訂《關于進一步明確創(chuàng)業(yè)擔保貸款有關事項的通知》。

       三、未整改到位的下一步計劃

       從整改情況看,目前仍有小部分問題尚未完全整改到位,主要存在以下三種情況:一是一些普遍性問題,要加強建章立制,規(guī)范管理。二是部分問題的整改需通過統(tǒng)籌多方力量推進整改,如未及時使用專項資金、專項資金支出使用率低等問題。三是部分問題的整改需加強銜接、堵塞漏洞,如拖欠工程款問題。

       對此,各縣(市、區(qū))和各有關部門(單位)作了后續(xù)整改安排:一是加強領導,明確整改責任和分工,切實抓好審計整改工作落實;二是制訂整改方案,細化整改措施,確保整改落實到位;三是加強與相關部門的溝通和協(xié)調(diào),共同解決在整改過程中出現(xiàn)的問題,確保整改能夠取得實效。接下來,市審計局主要從以下三方面加強審計整改工作:

       一是健全整改責任制。被審計單位的主要負責人是審計整改工作的第一責任人,要切實抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,對重大問題親自管、親自抓。對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的審計建議,被審計單位要認真研究和及時整改,確保整改落實到位。

       二是完善整改工作長效機制。要切實抓好審計整改措施,不僅要注重短期的整改工作,更要注重長期的長效機制。要落實審計整改清單管理,細化整改清單和責任清單,落實審計整改責任,逐項對審計整改的問題進行“回頭看”檢查,逐步完善審計整改公開制度,確保真改實改。

       三是加強聯(lián)動,形成整改監(jiān)督合力。把紀檢監(jiān)察、巡視巡察、組織人事等與審計監(jiān)督貫通起來,將全部審計項目的整改情況納入監(jiān)督范圍,做到不遺一事、不漏一項、全面落實整改。建立健全監(jiān)督協(xié)同機制,強化協(xié)調(diào)溝通,細化職責分工,形成全方位整改監(jiān)督合力,切實抓細抓實審計整改工作,助推全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。


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